• Бюджет муниципального образования "Пресненский район г. Москвы" на 2003 год

    Бюджет муниципального образования "Пресненский район г. Москвы" на 2003 год

    Категории: №5, Прочее
    Статья
     Сумма, тыс. руб.
    ДОХОДЫ
    Налог на прибыль организаций (5 % в среднем по субъекту РФ)  58 129,19
    Налог на доходы физических лиц (50 % в среднем по субъекту РФ)  380 536,71
    Акцизы (10 % в среднем по субъекту РФ)  9 282,75
    Налог на имущество предприятий (50 %)  122 952,52
    Платежи за пользование недрами  18,07
    Плата за пользование природными ресурсами (водными объектами)  1 582,62
    Госпошлина  3 675,76
    Местные налоги и сборы, в том числе:  19 931,49
    - налог на рекламу  19 931,49
    Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества*, в том числе:  478 172,00
    -арендная плата за землю  10 472,00
    -прочие доходы от сдачи в аренду имущества  467 700,00
    Доходы от продажи земли и нематериальных активов (реализация муниципального имущества)  5 744,20
    Штрафы, в том числе:  10 570,14
    - санкции за нарушение порядка применения цен  686,87
    - административные штрафы и иные санкции  9 883,27
    Плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений  1 233,71
    Доходы от размещения наружной рекламы  9 910,84
    Прочие неналоговые доходы  10 219,37
    Сбор за оформление разрешения на право мелкорозничной торговли  40 000,0
    ИТОГО ДОХОДОВ  1 151 959,37
    РАСХОДЫ
    МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  93 200,0
    в том числе:
    - функционирование органов местного самоуправления
     93 200,0
    из них:ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  44 000,0
    в том числе:
    - органы внутренних дел
     44 000,0
    из них:
    - расходы по укреплению материально-технической базы ОВД Пресненского района
     38 000,0
    - расходы по укреплению материально-технической базы 4 БП ДПС ГИБДД УВД ЦАО г. Москвы  6 000,0
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  10 000,0
    ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  20 000,0
    - устройство двух пешеходных зон  15 000,0
    - устройство транспортных развязок  5 000,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  381 098,37
    в том числе:
    Жилищное хозяйство
     324 000,00
    - капитальный ремонт жилищного фонда  100 000,00
    из них:
    - расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем
     3 000,0
    - расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей  2 000,0
    - расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит  15 000,0
    - расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе ТСЖ  10 000,0
    - капитальный ремонт ЦТП и тепловых сетей  20 000,0
    - расходы на установку приборов учета  15 000,0
    - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"  30 000,0
    - ремонт кровли  5 000,0
    - расходы по эксплуатации жилищного фонда  224 000,0
    из них:
    - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"
      57 000,0
    - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам  5 000,0
    - расходы по обеспечению реформы жилищно-коммунального хозяйства  2 000,0
    - расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов  2 000,0
    Коммунальное хозяйство  57 098,37
    - расходы на благоустройство района  32 000,00
    в том числе:
    - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства
     17 000,0
    из них:
    - капитальный ремонт дорог
     10 000,0
    - содержание объектов внешнего благоустройства  25 098,37
    из них:
    - текущий ремонт дорог
     5 100,0
    - расходы на уборку района  15 000,0
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  34 050,0
    в том числе: 
    - мероприятия по защите населения при ЧС  6 300,0
    - ликвидация последствий ЧС  800,0
    - расходы по укреплению материально-технической базы  2 500,0
    - государственная противопожарная служба  24 450,0
    из них:
    - расходы по укреплению материально-технической базы
     16 250,0
    - обеспечение противопожарной безопасности  8 200,0
    ОБРАЗОВАНИЕ  175 580,0
    в том числе:
    - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
      3 622,0
    - ремонт и благоустройство  171 958,0
    КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ  5 334,0
    в том числе:
    - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
      270,0
    - ремонт и благоустройство  5 064,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  18 759,8
    в том числе:  
    - телевидение и радиовещание  4 800,0
    - периодическая печать и издательства  10 359,8
    - прочие средства массовой информации  3 610,0
    из них:
    - создание, информационная и программная поддержка интернет-сайта Управы
     1 570,0
    - организация работы информационного центра Управы  1 800,0
    - социальная реклама на уличных стендах  240,0
    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  93 953,0
    в том числе:
    - здравоохранение
     53 793,0
    из них:
    - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
      1 168,0
    - ремонт и благоустройство  52 625,0
    - физическая культура и спорт  40 160,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  43 134,5
    в том числе:
    - социальное обеспечение
     800,0
    из них:
    - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
      800,0
    - социальная помощь  41 434,5
    из них:
    - финансирование программы социальной защиты населения
     41 434,5
    из них:
    - материальная помощь отдельным жителям района
     18 733,5
    - проведение детских оздоровительных мероприятий  8 000,0
    - оплата работы с населением и организации его досуга, включая содержание детских муниципальных учреждений района для ведения воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью, по месту жительства  14 701,0
    - молодежная политика  900,0
    из них:
    - военно-патриотическое воспитание молодежи
     900,0
    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  242 923,7
    в том числе: 
    - резервный фонд, в т.ч.:  61 175,7
    - аварийное обслуживание социальных объектов  2 000,0
    - проведение выборов и референдумов  5 000,0
    - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам  164 374,0
    из них:
    - финансирование мероприятий международного характера
     2 000,0
    - финансирование массовых и общественных мероприятий  23 062,9
    - расходы по организации и содержанию Контрольно-счетной палаты Пресненского района  1 240,1
    - расходы по организации и содержанию районного Финансового управления  2 300,0
    - участие района в формировании уставных фондов (капиталов)  750,0
    - расходы, связанные с формированием и управлением муниципальной собственностью, в т.ч.:  21 000,0
    - инвентаризация жилого и нежилого фонда района, создание земельного кадастра  19 500,0
    - исходно-разрешительная документация на строительство торговых павильонов из БВК  1 500,0
    - проведение работ по ликвидации самовольно построенных гаражей и автостоянок (с последущей компенсацией их за счет застройщика в установленном порядке)  160,0
    - проведение работ по созданию и эксплуатации автоматизированных систем (в том числе для учета населения)  60 000,0
    - оказание материальной поддержки (кроме компенсационных выплат и оплаты труда) некоммерческим организациям, в том числе общественным объединениям, за исключением политических партий и движений, и органам территориального общественного самоуправления  9 661,0
    - реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления, в т.ч.:  46 500,0
    - строительство приюта для беспризорных детей  20 000,0
    - строительство центра для людей БОМЖ  20 000,0
    - создание Пресненского Дома ветеранов  2 000,0
    - организация приюта для бездомных животных  3 500,0
    - устройство площадок для выгула собак  1 000,0
    ИТОГО РАСХОДОВ 1 151 959,37